- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-25 10:06
老师,我购买了茶叶,供公司用,开了增值税票200元,我可以记借:管理费用——办公费 200 贷:银行存款 200吗???
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你好,哪个数据是对的
2018-02-07 13:49:49

如果,6-8月做了账的话,肯定是错了哈
2021-10-15 23:40:06

你好,正常是要一致的,对不上你得先找出原因是什么
2020-06-02 14:36:15

你好!所有凭证都审核记账了吗?做月末结转了吗?报表公式设置正确吗?
2020-04-21 08:44:14

那就直接相反分录冲销,然后再做
2020-01-02 10:00:50
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