- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,按实际报销金额为准
2016-07-25 10:19:23

你好 借 管理费用 贷 其他应付款 付款的时候 借 其他应付款 贷 库存现金
2019-07-02 14:33:48

借:管理费用--运费贷:银行存款
2018-07-02 13:17:35

学员您好,只能做福利费或业务招待费
2022-02-09 13:48:27

你好,先把先把上月的预提金额冲销,冲销的金额就是你这次来票金额,然后按照来票正常记账,下次来了一样的操作
2022-02-08 16:47:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息