老师请问,员工买的办公用品,防暑用品,报销的时候是员工垫付好的,做应付账款,还是做其他应付款科目?
艳艳
于2020-08-26 16:28 发布 884次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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您好,您可以先通过应付账款科目过渡一下,然后后面再做借应付账款贷,其他应付款借其他应付款贷银行存款
2020-08-26 16:30:07
您好
先垫付的计入其他应付款
2019-04-13 09:25:25
你好,直接做费用就可以了。
2020-05-19 09:48:11
可以按你说的进行账务处理,直接用现金或银行存款直接报销
借:管理费用——办公费
贷:银行存款
2018-11-30 11:27:21
用出纳开具的付款凭据作为凭证附件。
2019-04-24 11:15:47
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