- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-08-27 09:45
你好,分录是
借:应交税费—增值税加计抵减
贷:其他收益
相关问题讨论
留底进项税形成应交税费负数余额,报表上重分类到其他流动资产就可以,不需要账务处理的
2020-02-24 09:59:38
你好!发票是一次性开的吧,可以直接一次性抵扣
2019-08-05 10:09:00
你好,你内账是价税合计做账吗?
2020-08-11 22:36:57
借应交税费应交增值税加计扣除贷营业外收入
2022-04-12 09:33:32
您好!把这部分税金计入相关材料或者固定资产等的成本就可以了。
2016-09-21 14:27:36
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小草莓吖 追问
2020-08-27 09:48
紫藤老师 解答
2020-08-27 09:49