送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-08-27 13:52

计提做管理费-职工福利费贷应付职工薪酬-职工福利费 实际发生做借应付职工薪酬-职工福利费 贷库存现金,这个你有发生就需要做这个分录,这个是一起的分录

今年肯定过 追问

2020-08-27 13:56

就是,平时他们的报销中有福利费这项的,我都要像你这样先计提在付款,不能直接走费用是吧?

maize老师 解答

2020-08-27 14:00

是的,是的,是的,是的

今年肯定过 追问

2020-08-27 14:01

好的,谢谢老师

今年肯定过 追问

2020-08-27 14:10

老师,不好意思,我想在问下,平时我们在付社保费(单位承担)的时候,好像没有过应付职工薪酬-社保费,而是直接做费用的,请问这个是可以的吗?

maize老师 解答

2020-08-27 14:20

这个还是通过下比较好这个

maize老师 解答

2020-08-27 14:20

通过下做汇算清缴方便点

今年肯定过 追问

2020-08-27 14:23

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2020-08-27 14:27

好的,我先回复别的学员了

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相关问题讨论
这也不一定,二者没有必然要求。
2019-03-18 10:59:06
先借应付职工薪酬,福利费,贷,库存现金,在借管理费用,贷,应付职工薪酬福利费
2020-07-03 09:49:46
你好 需要体现。
2020-04-29 17:40:04
你好 需要走应付职工薪酬过渡的
2019-09-24 10:55:08
您好!你先做红字冲减之前的,然后做正确的。
2017-02-21 11:00:41
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