老师请问,我们公司给员工一些补助,免税的,员工拿票报销。如果员工拿来一张咨询费的发票,我应该怎么处理呢? 我知道是记管理费用,但是实际上钱是付给了个人,这样的话,内账和外账就不相符了? 这种情况下是不是没有办法相符?
坚强的仙人掌
于2016-07-25 18:15 发布 774次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借应付账款,
贷以前年度损益调整
应交税费、应交增值税进项转出
2023-05-21 09:13:23
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是一次性支付好几个月的咨询费?
2019-09-12 15:18:40
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,这个其实计入不到的,因为明细都不一样
2022-01-24 12:43:38
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,内帐外帐很多是无法做到相符的
2016-07-25 18:16:06
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
金额不大,没有特殊核算需求的计入办公费
2018-12-04 11:49:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息