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摩登
于2020-08-28 17:21 发布 1020次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-08-28 17:23
你好 借利润分配-应付股利 贷应付股利 借应付股利 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税。 好久开始的店
摩登 追问
2020-08-28 17:34
开了很多年了,一直没专职会计,账很乱
meizi老师 解答
你好 那你们建账了没有 。 9月建账的话 那就补做8月这笔分红才行的
2020-08-28 17:39
我9月初要建电脑账,已分红的钱没法显示了吧?剩余未分的我应该设期初余额吧,在未分配利润科目输上期初余额,这个期初余额就是剩余未分的钱吧?
2020-08-28 17:41
你好 你建账不会是期初都是0的 。 你期初肯定是有数据的
2020-08-28 18:02
是的,应收、应付、库存、待摊费用、现金、银行存款、这些都要输入期初余额吧? 还有本年利润和利润分配科目也要录入期初余额吧?
2020-08-28 18:03
你好 是的 。先录入期初 然后在做分红处理分录 是的
2020-08-28 18:10
8月分红款是4到7月的总利润,先分了50%,这怎么做账啊,老师
2020-08-28 18:13
你好 分录就是上面给你写的 :借利润分配-应付股利 贷应付股利 借应付股利 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 记得报个人股息所得这个个税
2020-08-28 19:14
那我录期初时只需录入利润分配余额74万吧,然后用你上面这个分录补做8月的分红,分了37万,剩余的37万就挂在利润分配科目借方对吧? 但这个净利润应该在本年利润科目的贷方吧,这点我还不明白
2020-08-28 20:40
你好 是的 你不是说分一半吗。 如果你现在建账的时候期末有74万的利润 。建账后做一半的股利分红 剩下应该还有一半。 这个本来也是在贷方 才表示盈利的。
2020-08-29 08:57
那这74万的净利润应录入本年利润的期初余额还是利润分配-未分配利润的期初余额啊?
2020-08-29 09:35
你好 录入你的期初 。你最开始是多少就录入多少 。 录入未分红之前的金额。
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2020-08-28 17:34
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