送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-08-28 17:23

你好 借利润分配-应付股利 贷应付股利  借应付股利 贷银行存款  应交税费-应交个人所得税。   好久开始的店

摩登 追问

2020-08-28 17:34

开了很多年了,一直没专职会计,账很乱

meizi老师 解答

2020-08-28 17:34

你好   那你们建账了没有 。  9月建账的话  那就补做8月这笔分红才行的

摩登 追问

2020-08-28 17:39

我9月初要建电脑账,已分红的钱没法显示了吧?剩余未分的我应该设期初余额吧,在未分配利润科目输上期初余额,这个期初余额就是剩余未分的钱吧?

meizi老师 解答

2020-08-28 17:41

你好   你建账不会是期初都是0的 。 你期初肯定是有数据的

摩登 追问

2020-08-28 18:02

是的,应收、应付、库存、待摊费用、现金、银行存款、这些都要输入期初余额吧?       还有本年利润和利润分配科目也要录入期初余额吧?

meizi老师 解答

2020-08-28 18:03

你好 是的 。先录入期初 然后在做分红处理分录    是的

摩登 追问

2020-08-28 18:10

8月分红款是4到7月的总利润,先分了50%,这怎么做账啊,老师

meizi老师 解答

2020-08-28 18:13

你好    分录就是上面给你写的 :借利润分配-应付股利 贷应付股利 借应付股利 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税  记得报个人股息所得这个个税

摩登 追问

2020-08-28 19:14

那我录期初时只需录入利润分配余额74万吧,然后用你上面这个分录补做8月的分红,分了37万,剩余的37万就挂在利润分配科目借方对吧?     但这个净利润应该在本年利润科目的贷方吧,这点我还不明白

meizi老师 解答

2020-08-28 20:40

你好  是的    你不是说分一半吗。  如果你现在建账的时候期末有74万的利润 。建账后做一半的股利分红  剩下应该还有一半。  这个本来也是在贷方 才表示盈利的。

摩登 追问

2020-08-29 08:57

那这74万的净利润应录入本年利润的期初余额还是利润分配-未分配利润的期初余额啊?

meizi老师 解答

2020-08-29 09:35

你好 录入你的期初 。你最开始是多少就录入多少 。 录入未分红之前的金额。

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