送心意

文老师

职称中级职称

2020-08-29 15:17

同学您好,您购入设备的时候,计入固定资产的时候是没有发票的是吧,那您现在就相当于之前的固定资产的暂估入帐的,您可以把咱估的金额冲一部分,然后再按发票金额入账

光晟~杨涛 追问

2020-08-29 16:33

已经入了固定资产的,根据合同入的,现在就是收到发票了,不知道该怎么处理了

文老师 解答

2020-08-29 16:54

合同不是入账的依据,所以您要冲一遍,再做一笔

光晟~杨涛 追问

2020-08-29 17:24

老师这个冲是怎样做分录的呢,能不能做一遍告诉我,谢谢
借:固定资产  660743.59
     应交税费-应交增值税-进项税额  112326.41
     贷:长期应付账款   773070 
借: 财务费用  112326.41
     贷:未确认融资费  112326.41(合同入固定资产时,预估的一个税费是不是要做笔冲抵分录)

文老师 解答

2020-08-29 17:36

就是借固定资产负数贷长期应付款负数

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