老师,手工做工业外账时,3月做记账凭证:结转销售成本5000元,附件为库存进销存明细表,消耗成本与凭证一致,6月发现进销存明细表中有几笔数据多结转成本500元,现在账务处理时,除了调整分录,3月错的凭证附件进销存明细表需要处理吗?怎样处理?
紫蔷薇
于2016-07-27 13:25 发布 1207次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-27 13:52
谢谢老师!
相关问题讨论

<p>你好,不需要处理,做一笔正确的调整分录就是了</p>
2016-07-27 13:44:22

如果说你是这个手工做账的话,是先登记,明细帐再结转。如果说你是软件做账的话,直接结账就可以了。
2020-03-01 09:46:10

你好!不需要在凭证后边就也可以
2018-05-29 17:22:03

你好!
需要附上进销存明细表附件
2020-04-25 18:38:00

只有两种办法,1,盘点一次分清楚各个产品型号,2,如果分不清楚只能随便挂一个型号备注好前期结余。
2019-07-04 11:42:49
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