送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-28 10:39

那支付给社保局呢,借应付职工薪酬,贷银行存款,月末要结转吗

Bessy 追问

2016-07-28 10:43

还是借管理费用贷方银行存款,老师可以把计提和缴纳的分录写一下吗

Bessy 追问

2016-07-28 11:04

内账也可以这样写分录吗,?

邹老师 解答

2016-07-28 10:26

<p>借;银行存款 &nbsp;贷;应付职工薪酬——社保</p>

邹老师 解答

2016-07-28 10:47

<p>计提 &nbsp;借;管理费用等科目 &nbsp;贷;应付职工薪酬</p><p>缴纳 &nbsp; 借;应付职工薪酬 &nbsp;贷;银行存款</p>

邹老师 解答

2016-07-28 11:46

<p>你好,可以的 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

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相关问题讨论
这个为什么会收到员工的社保费?
2022-04-14 20:30:00
&lt;p&gt;借;银行存款 &amp;nbsp;贷;应付职工薪酬——社保&lt;/p&gt;
2016-07-28 10:26:12
你好,可以计入营业外收入
2020-05-18 10:34:34
您好,借:银行存款 贷:管理费用-社保
2018-08-20 16:20:23
一般情况下,收到社保局退回的社保费可以分为两项:“应交社保费”和“应收社保费”。如果是退还已交的社保费,就要做“应交社保费”的贷方和“应收社保费”的借方。 除此之外,还需要做“银行存款”的贷方(流出)和“现金”的借方(流入)。例如: 假设XX公司收到社保局退回的社保费1000元。分录如下: 应交社保费 1000.00 借 应收社保费 1000.00 贷 银行存款 1000.00 贷 现金 1000.00 借
2023-03-01 17:27:52
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