- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,
借 管理费用-福利费
贷应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 银行存款
2020-09-02 16:50:34
您好,这个是 借 银行存款 贷 其他应付款 然后 借:其他应付款 贷 银行存款 不需要申报,这个不属于你们发的,也不属于你们的职工薪酬
2021-12-04 09:49:07
借,银行存款
贷,财政拨款收入~专项拨款收入
2020-02-07 12:50:29
您好,教育局做账,收到时,借,银行存款,贷,其他应付款,下拨时,借,其他应付款,贷,银行存款。
2019-10-23 11:41:50
你好
你们是学校会计制度吗
进入其他应付款,等到交学费的时候,再转入事业收入
2021-12-29 09:19:49
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