老师您好,我公司购买一处房产,合同总金额512.98万元(含税),已经支付307万元(含税),放在在建工程里面。剩余部分未支付,发票也没开。现在我们要对房租转固,转固金额为不含税金额488.55万元。剩下未支付的部分我应该如何进行账务处理?谢谢!
学堂用户_ph636845
于2020-09-03 10:45 发布 1030次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-09-03 10:57
这个直接买房子直接做固定资产就可以,没有付款做借固定资产,贷其他应付款,贷银行,
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这个直接买房子直接做固定资产就可以,没有付款做借固定资产,贷其他应付款,贷银行,
2020-09-03 10:57:22
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不需要视同销售,直接领用
借:在建工程7
贷:库存商品7
2024-06-20 09:32:38
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借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。借应收账款,贷固定资产清理,应交税费191436.48
2019-11-11 14:55:00
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你好,这个不用冲暂估,将0.03直接计入营业外收入就可以的
2020-04-29 18:22:05
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你好 把暂估的分录红冲了 按发票 金额入账 就没有差额了
2020-04-29 17:56:13
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maize老师 解答
2020-09-03 10:57
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