计提:借:管理费用-工资 贷:应付职工-工资 支付工资:借:应付职工-工资 贷:库存现金 结转半年利润,借:半年利润 贷:管理?应付职工 结转本年利润贷方哪里是写应付职工还是写管理费用?
嘻嘻
于2020-09-03 17:46 发布 971次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论

你好,结转本年利润贷方是写管理费用
2020-09-03 17:47:22

可以的 但是这个需要给员工缴纳个税
2018-04-13 11:07:50

您好
可以这样操作 计入管理费用——福利费可以的
2019-09-17 09:39:31

你好,需要先计提,然后支付
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-11-10 09:34:16

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-09-05 09:19:46
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