请教老师:本月没生产收到电力发票,现转售给别家公司,以前自己有生产时借:制造费用,借应交税费,贷应付账款。这个月可以这样处理吗?销售时借应收账款,货其他业务收入,贷应交税费。结转成本时借其他业务成本,贷制造费用。谢谢了!
逝水无痕
于2016-07-29 13:43 发布 1161次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-29 14:01
谢谢邹老师
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你好,是这样做分录
2018-03-27 09:53:40

关键是1.7是怎么算来的
2016-05-20 12:09:53

借:银行存款,贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税
借:其他业务成本 贷:累计摊销
2016-04-22 15:13:11

你好,补做收入分录是
借:应收账款,贷:以前年度损益调整—其他业务收入,应交税费—应交增值税
2021-06-17 08:56:36

你好,中间没有其他分录
只是需要把其他业务收入和其他业务成本结转到本年利润
2018-03-27 10:15:10
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2016-07-29 13:49
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