请教老师:本月没生产收到电力发票,现转售给别家公司,以前自己有生产时借:制造费用,借应交税费,贷应付账款。这个月可以这样处理吗?销售时借应收账款,货其他业务收入,贷应交税费。结转成本时借其他业务成本,贷制造费用。谢谢了!
逝水无痕
于2016-07-29 13:43 发布 1150次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-29 14:01
谢谢邹老师
相关问题讨论

你好,是这样做分录
2018-03-27 09:53:40

关键是1.7是怎么算来的
2016-05-20 12:09:53

借:银行存款,贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税
借:其他业务成本 贷:累计摊销
2016-04-22 15:13:11

好的,谢谢老师,还有老师问一下,废料属于损耗么?
2020-06-22 11:56:53

老师,做成本时,还需要房东给我们开发票吗?
2020-05-22 17:16:34
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