老师.这个问题,刚才有个老师帮我答了.可是没有可追问了.我只能再问一下.能不能把这个计划,入库,结转.所有的分录做一下.我好看一下,再想想.要不始终不明白.一个劲的问老师.就是所有的分录到结平.就只当是年底就一笔业务.从计划购买入库领用.结转到时最后.多谢谢老师.没办法.我是个笨学生.这一块学了好几天 了.就是转不过来.要不存货这节我是学不完了
冰石
于2016-07-29 18:42 发布 869次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-29 18:48
<p>采购 借;在途物资 194000 贷;银行存款等科目194000</p><p>入库 借;周转材料200000 贷;<span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">在途物资 194000 材料成本差异6000</span></p><p><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">领用 借;生产成本 贷;周转材料200000</span></p><p><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">分摊差异 借;材料成本差异6000 贷;生产成本6000</span></p><p><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">这里给的成本金额应当是有错误的</span></p>
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<p>采购 &nbsp;借;在途物资 &nbsp; 194000 &nbsp; 贷;银行存款等科目194000</p><p>入库 &nbsp; 借;周转材料200000 &nbsp;贷;<span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">在途物资 &nbsp; 194000 &nbsp; 材料成本差异6000</span></p><p><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">领用 &nbsp;借;生产成本 &nbsp; 贷;周转材料200000</span></p><p><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">分摊差异 &nbsp;借;材料成本差异6000 &nbsp;贷;生产成本6000</span></p><p><span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">这里给的成本金额应当是有错误的</span></p>
2016-07-29 18:48:44
<p>借库存商品 &nbsp;贷银行存款等科目 &nbsp;借应收账款等科目 &nbsp;贷主营业务收入 &nbsp;应交税费应交增值税销项税额 &nbsp;借主营业务成本 &nbsp;销售费用 &nbsp;贷库存商品</p>
2016-07-30 18:32:16
你好,你这个设备是买来就是对外销售的?
2020-04-16 15:32:01
你好,借:原材料 贷:在途物资
2019-11-10 16:16:09
你好,之前是购进没有入库,通过 在途物资 科目挂账吗?
2019-11-30 15:43:54
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