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有一笔费用是我方支付给客户的,我已做了借:管理费用 贷:应收账款-客户。但现在这笔费用由供应商来承担。我怎么做凭证?
答: 借 其他应收款- 供应商 贷 管理费用
老师 供应商的返利冲销应付帐款,如何做帐?
答: 返利开红字发票 借库存商品 应交税费-增值税进项 贷应付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
进货时,供应商赠送了一批不同本品的商品作为赠品给我们,这些赠品可以销售也可以当促销商品赠送出去,请问这秕赠品怎么入帐?若赠品销售出去或当促销品送出去又怎么做帐?谢谢!
答: 您好,赠品入账,按照营业外收入入账。销售出去或者是送出去都是视同销售,正常做账
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