- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-30 15:44
另外6月份交的物业费当时没有发票,做到内账了,现在票来了怎么在外账上做
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<p>你好,缴费的时候计入预付账款,取得发票冲减预付账款,然后计入管理费用等科目。</p>
2016-07-30 15:43:10
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您在支付的时候先计到其他应收款里面,拿到发票后转到费用中
2018-12-25 10:17:15
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第一季度借预付账款贷银行存款
按月分摊,借管理费用贷预付账款,剩下的每个月反弹。
2020-04-22 13:40:53
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金额大吗
不大的可以不摊销
2019-10-09 14:43:31
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借银行存款贷预收账款
按月借预收账款贷主营业务收入,应交税费
2021-04-15 18:58:32
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