送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-30 15:44

另外6月份交的物业费当时没有发票,做到内账了,现在票来了怎么在外账上做

追问

2016-07-30 15:46

7月份以前的物业费已经做到管理费用了

追问

2016-07-30 17:00

晕,不懂

邹老师 解答

2016-07-30 15:43

<p>你好,缴费的时候计入预付账款,取得发票冲减预付账款,然后计入管理费用等科目。</p>

邹老师 解答

2016-07-30 15:50

<p>先计入待摊费用,然后把应当摊销的金额摊销掉。</p>

邹老师 解答

2016-07-30 17:02

<p>借待摊费用 &nbsp;贷银行存款 &nbsp;借管理费用等科目 &nbsp;贷待摊费用</p>

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相关问题讨论
&lt;p&gt;你好,缴费的时候计入预付账款,取得发票冲减预付账款,然后计入管理费用等科目。&lt;/p&gt;
2016-07-30 15:43:10
您在支付的时候先计到其他应收款里面,拿到发票后转到费用中
2018-12-25 10:17:15
第一季度借预付账款贷银行存款 按月分摊,借管理费用贷预付账款,剩下的每个月反弹。
2020-04-22 13:40:53
金额大吗 不大的可以不摊销
2019-10-09 14:43:31
借银行存款贷预收账款 按月借预收账款贷主营业务收入,应交税费
2021-04-15 18:58:32
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