送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-30 16:29

邹老师,是先前暂估的时候没有跟单价一样,导致成本也多结转了。这个要怎么处理呢?是把多暂估的和成本多结转的都逐一调整吗?

邹老师 解答

2016-07-30 16:11

<p>你好,销售收入怎么会是暂估的呢?成本是两千就结转两千,而不是根据收入多少来结转。</p>

邹老师 解答

2016-07-30 16:37

<p>你好,本来只需要冲销暂估,然后根据发票入账。如果你成本结转错误,当然需要调整。</p>

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