老师,我7月暂估库存商品是48000,这个月到票实际是52513.28,做账:借库存商品红字48000,借库存商品52513.28,然后我库存商品就显示-4513.28,我该怎么办呢?
雪白的溪流
于2020-09-07 15:40 发布 793次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-09-07 15:42
咋会是负数,你截图给我看看,你这个是负数,做库存商品比这个大 ,你去看下明细账,看啥情况,或者是你截图你明细账,是不是你这个直接48000 之前结转成本没有冲掉,这个也需要冲掉才可以
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2020-09-07 15:42:00
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
借库存商品400贷,银行存款300,营业外收入100。
2020-06-29 09:16:36
你好,12月的先红冲,成本也红冲,1月再按发票入账结转成本
2019-04-17 12:09:55
分录的处理是没有问题的,你这个有误差是正常的,因为账户和实际发票肯定会有差额呀,你有误差就冲进了你当月的这个成本了。
2020-01-11 12:46:48
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