送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-09-07 15:42

咋会是负数,你截图给我看看,你这个是负数,做库存商品比这个大  ,你去看下明细账,看啥情况,或者是你截图你明细账,是不是你这个直接48000 之前结转成本没有冲掉,这个也需要冲掉才可以

雪白的溪流 追问

2020-09-07 15:56

就是我暂估得时候,借库存商品48000,然后月底结转到主营业务成本48000。然后这个月实际到票52513.28,我先红冲之前得库存商品 借-48000,然后根据正确发票 借 库存商品52513.28,就导致库存商品有负数了啊

maize老师 解答

2020-09-07 16:04

借库存商品-48000 贷应付账款-48000  借主营业务成本-48000 贷库存商品 -48000 之后根据发票做借库存商品52513.28 贷应付账款52513.28 借主营业务成本52513.28 贷库存商品,52513.28 ,你是这样做吗?现在是负数?

雪白的溪流 追问

2020-09-07 16:04

老师,我该怎么处理啊

雪白的溪流 追问

2020-09-07 16:10

哦,主营业务本也要红字冲销啊?

雪白的溪流 追问

2020-09-07 16:11

我没做主营业务成本这一块

雪白的溪流 追问

2020-09-07 16:16

老师,那是只要涉及暂估得科目,包含主营业务成本,也得红冲,然后重新结转吗?

maize老师 解答

2020-09-10 13:20

15号凭证有结转成本,你需要冲掉,借主营业务成本-48000 贷库存商品 -48000 ,重新结转成本借主营业务成本 52513.28 贷库存商品52513.28

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咋会是负数,你截图给我看看,你这个是负数,做库存商品比这个大 ,你去看下明细账,看啥情况,或者是你截图你明细账,是不是你这个直接48000 之前结转成本没有冲掉,这个也需要冲掉才可以
2020-09-07 15:42:00
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
借库存商品400贷,银行存款300,营业外收入100。
2020-06-29 09:16:36
你好,12月的先红冲,成本也红冲,1月再按发票入账结转成本
2019-04-17 12:09:55
分录的处理是没有问题的,你这个有误差是正常的,因为账户和实际发票肯定会有差额呀,你有误差就冲进了你当月的这个成本了。
2020-01-11 12:46:48
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