老师我们暂估原材料入库的时候少暂估了四分钱,材料已经领用,现在发票回来了,冲销暂估的原材料,按着发票重新做了原材料分录,但是跟库房的原材料金额差了四分钱,老师,这个四分钱怎么办
于2016-08-01 12:41 发布 1434次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好,退回就冲减原材料入账即可
2022-10-22 19:37:26
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你好,暂估,借:原材料 贷:应付账款-暂估 ,付款,借:应付或预付账款-某供应商 贷:银行存款
2017-09-01 12:35:37
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冲销暂估原材料的分录,冲销上月结转主营业务成本的分录,再按发票的金额入账,正常入账处理
2020-01-10 17:12:57
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借原材料
贷银行存款
以后确定了,再把这个分录红冲,重新写分录。
2020-10-23 10:35:22
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同学你好。
按照入库单入账。
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款等
2021-08-31 11:52:52
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