送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-08-01 16:41

您好!记录到每个月的时候借:管理费用-工资等 贷:应付职工薪酬。
支付的时候借:应付职工薪酬 贷:现金。

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相关问题讨论
借:管理费用-差旅费 4000 库存现金 1000 贷:其他应收款 5000
2018-07-06 21:52:36
您好!借:现金 贷:待处理财产损益。
2016-09-19 15:58:52
借:待处理财产损益 2000 贷:库存现金 2000 借:其他应收款-张芳 2000 贷:待处理财产损益 2000 借:库存现金 2000 贷:其他应收款-张芳 2000
2020-06-17 16:45:27
你好,同学。 计入你的周转材料或低值易耗品
2019-10-01 12:14:53
贷:营业外收入
2017-02-11 12:59:05
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