老师你好,我们公司是做水土保持方案编制的, 我们的水土保持方案是外包给别人做的,比如,,我们接到一个项目,10万元 ,外包给别人做5万元。我们的销售额会计分录是不是:借:应收账款 106000 贷:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税(销项税额) 6000 当我们收到别人给我们开的发票时怎么做账,是: 借:主营业务成本 50000 贷:银行存款 50000 吗?
那些年
于2020-09-10 16:04 发布 1232次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-09-10 16:56
你好 是的 就是这样来体现。 你们项目是马上就做完吗 会不会用很久时间 。
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借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
缴纳
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2020-11-17 17:19:56
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你好,按照发票开具的百分之1的税额做分录
2020-07-11 13:14:44
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业务:发生100万销售收入。 求:增值税会计分录。 一,确认收入时 借:银行存款 100 贷:主营业务收入 97.08 应交税金-增(销)2.92 二,缴纳时 借:应交税金-应交增值税(已交)2.92 贷 :银行存款2.92 。 这个二级科目后的(销)(已交)之间 要结转吗?,
2015-10-29 17:17:09
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
2022-05-07 15:17:50
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你好。月末应交税费应交增值税科目余额贷方。是这样处理的
2019-03-06 16:47:20
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