送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-03 14:21

8月和9月放待摊费用?不能放预付账款嘛?

呵呵 追问

2016-08-03 14:27

那后面两个月是借:管理费用  贷:待摊费用   那附件用什么?

邹老师 解答

2016-08-03 14:15

借;管理费用   待摊费用    贷;库存现金等科目

邹老师 解答

2016-08-03 14:26

计入待摊,然后分2个月摊销

邹老师 解答

2016-08-03 14:28

你好,可以是待摊费用摊销表

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相关问题讨论
你好 那你就按实际业务暂估物业费即可 借管理费用-物业费 贷预付账款 这样来做 收到发票无差异 把发票附平后面去
2020-07-06 14:20:52
借,管理费用~物业费~暂估 负数,贷,预付账款 负数 借,管理费用~物业费,贷,预付账款
2019-11-09 14:46:02
你好 金额大吗?这个物业费?
2020-01-13 11:23:52
借;管理费用 待摊费用 贷;库存现金等科目
2016-08-03 14:15:48
你好,11月份你这个没看懂,借其他应付款1884.88是什么意思,一个月的物业费是多少,发票开了多少
2018-12-16 10:30:29
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