我们已合并一家公司,账本都已经接过来了,请他们存在很多问题,应收应付上面有数据,但实际上是没有的,我们该怎么办呢
越努力越幸运
于2020-09-15 18:55 发布 858次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
这个没办法
只能计入营业外
2020-09-15 19:14:21
第二年抵消的应收应付是本期的年末数
2022-02-22 14:13:30
你好 你看下在同一集团内的控制就是同一控制 不属于同一集团内的就是非同一控制
2019-09-22 15:42:54
同学,我只能建议你们盘点,用盘点出来的金额重新建账。差额放在未分配利润里,同学
2019-08-10 14:10:56
控股合并,没有收到投资,就不记账。
2016-07-08 11:28:50
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