送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-04 10:25

那正确的分录应该怎么编制呢

阿白- 追问

2016-08-04 10:35

那工程结算这个科目在什么时候用呢,我看直播课时写的是借:应收账款 贷:工程结算

邹老师 解答

2016-08-04 10:24

你好,还需要确认收入

邹老师 解答

2016-08-04 10:32

借:应收账款 贷:主营业务收入    应交税费—应交增值税

邹老师 解答

2016-08-04 10:40

收到款项,没有开具发票的情况下

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
预收开了发票?红冲左开发票的相反分录就可以
2019-02-22 17:43:07
你们都收到款了,是计入银行存款的 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项增值税
2019-09-26 10:01:44
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