送心意

郑老师

职称初级

2016-08-04 11:25

比如:我入帐是在7月份,对方8月份给我重开的票。在8月份做账的时候,先做一笔冲销7月份的分录,再重新做账。那我就把认证联给对方就可以吧?

幸福的活着 追问

2016-08-04 11:28

好的,谢谢!

郑老师 解答

2016-08-04 11:19

你好:要出据收证明,  入帐的那笔红字冲销。

郑老师 解答

2016-08-04 11:26

你好:是在8月份做账的时候,先做一笔冲销7月份的分录,再重新做账,是的。

郑老师 解答

2016-08-04 11:30

你好:   不用客气。

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相关问题讨论
你好:要出据收证明, 入帐的那笔红字冲销。
2016-08-04 11:19:49
你好,之前的分录红冲,借管理费用,应交税费-待认证贷应付账款
2019-12-09 20:40:35
你好,可以
2016-11-08 22:08:04
一月记账 记待认证进项科目
2020-04-22 17:08:11
您好,如果不认证的话,价税合计做账就行。
2021-08-27 09:51:55
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