老师请问预提经营性奖励和奖励基金的会计分录怎 问
预提经营性奖励 计提:按预计金额,借记 “管理费用 / 销售费用等”,贷记 “应付职工薪酬 - 奖金”。 发放:借记 “应付职工薪酬 - 奖金”,贷记 “银行存款”。 预提奖励基金 计提:借记 “利润分配 - 提取奖励基金”,贷记 “盈余公积 - 奖励基金”。 使用:先借记 “盈余公积 - 奖励基金”,贷记 “应付职工薪酬 - 奖金”,发放时借记 “应付职工薪酬 - 奖金”,贷记 “银行存款”。 答
光伏商家用产出的电顶房顶租金视同销售吗,依据是 问
你好,他不需要视同销售,他就需要确认收入。因为你销售给他的店,他销售给你房租,如果金额是一样的情况下,正好就不用支付了。本来就需要支付的。 答
老师9月销售100个门*200=20000元,单价开错了,12月 问
凭证都是一样的。借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是一个金额是正数,一个金额是负数而已。 答
老师,请问研发费用的福利费可以享受加计扣除? 问
企业符合条件的研发人员的职工福利费可以计入与研发活动直接相关的其他费用,并享受加计扣除优惠, 答
到期一次还本付息的一年期贷款 每个月需要计提 问
到期一次还本付息的一年期贷款,每个月是需要计提利息的。 答
老师,请问应付账款-暂估库存,贷方余额10000元表示什么意思?
答: 你好!应该是收到货但是没有收到发票,月末暂估入库
老师,公司年底库存余额38万多一点,应付账款的暂估2500多万,这个怎么处理呀
答: 你好 实际有购入没有开发票吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果只暂估库存 那这样消预付款的时候 预付账款就多了税 余额就不平了怎么办 例如 借库存1000 贷预付1000 预付本来应该是1170,这样预付就多出来170 了 老板说要我做成0 怎么做
答: 您好,做账时,借;库存1000,其他应收款-待处理税金,170,贷:预付账款,1170。
晓海老师 解答
2016-08-04 15:27
晓海老师 解答
2016-08-04 15:34