送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-09-16 17:08

你好,用负数冲减暂估时借:原材料,贷:应付账款-暂估

庄老师 解答

2020-09-16 17:08

按收到的发票重新做分录,

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相关问题讨论
你好!直接做,暂估不用管税的问题
2018-08-24 11:19:50
您好,如果是建筑企业计入应付账款,如果是生产企业计入其他应付款
2019-10-17 16:44:56
你好,用负数冲减暂估时借:原材料,贷:应付账款-暂估
2020-09-16 17:08:41
你好,是的,暂估入库,冲销暂估,然后根据发票入账的过程是这样处理的
2019-01-04 18:51:57
您好 应付账款摘要栏可以写 购入材料 收到发票
2019-05-26 17:46:33
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