送心意

玲老师

职称会计师

2020-09-19 11:21

你好,
把前面没有发票的分录红冲,然后按照发票金额入账就可以了,

黄小邪 追问

2020-09-19 11:33

红冲?之前的金额、处理方式都没有错,为什么红冲呢?

玲老师 解答

2020-09-19 11:35

您好,
因为前面没有发票,您就相当于暂估入账,后面回来发票了,就把前面那个分录红冲,然后按照发票金额入账就可以,

黄小邪 追问

2020-09-19 11:39

那之前是每个月每个月红冲呢?还是把之前暂估入账的金额汇总,直接红冲一笔?

玲老师 解答

2020-09-19 11:41

您好
应该对应每一个月的分录进行红冲,

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