今收到西库职工A食堂伙食费发票(PS西库的都入销售费用这个是规定好的):借销售费用1000 贷:应付职工薪酬-福利费 1000 借:应付职工薪酬1000 贷:其他应收款-职员A1000.我想问下。这个分录这个样做能详细解释一下么
初见
于2016-08-09 10:23 发布 823次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-09 10:27
你好,既然是从工资扣除,为什么最后还要其他应收款呢?这笔没看明白
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49

同学你好
工资需要计提的
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2021-11-19 09:01:52

你好,先计提伙食费,然后从工资中扣除
2016-08-09 10:23:56

同学你好
对的
要这样做的
2022-03-02 17:31:32
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