老师,我6月做账暂估入库了一些产品,单价是自己估算的一个,7月税票回来了,暂估的价格比实际的高,我7月做账时是不是要把之前未收票暂估数给冲了,然后在做一张正确的6月暂估数吗,另外我6月暂估的金额高了,结成本也结多了,我把多记的成本冲了,7月做账是不是要按照税票回来正确的数据在来做6月的暂估和结成本
红叶
于2016-08-09 10:56 发布 1106次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!是要把6月的冲了,然后做正确的。
是要调整结转的成本金额。
2016-08-09 10:58:09
你好,你的会计分录是正确的
2019-04-02 18:39:43
你好,你们单位是知道行业的吗?
2023-04-26 18:39:32
有收入的当月结转成本
2019-06-14 09:52:55
你好
是生产过程中正常的报废吗
2020-04-09 08:05:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息