送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-08-09 11:41

这样做是不是有些粗,这样做可以吗:借应该账款  贷银行存款,再暂估:借库存商品  贷应该账款-暂估应该账款,收到票:接应付账款-暂估,贷库存商品,,借库存商品、应交税费-进项税额,,贷应付账款

激昂的橘子 追问

2016-08-09 11:45

老师,货款已付,货物也已经验收入库,唯一少的就是那张增值税发票,这种情况怎么做账????

激昂的橘子 追问

2016-08-09 13:13

我的问题能否解答?????????????????????

宋生老师 解答

2016-08-09 11:33

您好!暂估入账,借:原材料-暂估 贷:银行存款。
收到货物的时候先做红字冲减,然后做正确的金额的分录。

宋生老师 解答

2016-08-09 19:29

您好!你那样操作既麻烦,又不太好。
原因是,您应该按照发票上面记录的金额来付,而不是你预先知道的金额。
所以不用先做应付账款。直接暂估就可以了。

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