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激昂的橘子
于2016-08-09 11:31 发布 1223次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-08-09 11:41
这样做是不是有些粗,这样做可以吗:借应该账款 贷银行存款,再暂估:借库存商品 贷应该账款-暂估应该账款,收到票:接应付账款-暂估,贷库存商品,,借库存商品、应交税费-进项税额,,贷应付账款
激昂的橘子 追问
2016-08-09 11:45
老师,货款已付,货物也已经验收入库,唯一少的就是那张增值税发票,这种情况怎么做账????
2016-08-09 13:13
我的问题能否解答?????????????????????
宋生老师 解答
2016-08-09 11:33
您好!暂估入账,借:原材料-暂估 贷:银行存款。收到货物的时候先做红字冲减,然后做正确的金额的分录。
2016-08-09 19:29
您好!你那样操作既麻烦,又不太好。原因是,您应该按照发票上面记录的金额来付,而不是你预先知道的金额。所以不用先做应付账款。直接暂估就可以了。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2016-08-09 11:45
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