- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-09 16:17
不对吧,老师,现在是开发间接费用-办公用品贷方有余额,而实际需要结转的公杂费并没有结转,余额在借方。
相关问题讨论
你好!红数调整一下就可以
2016-08-09 16:37:41
借;开发间接费-公杂费 贷;开发间接费-办公用品
2016-08-09 16:05:43
同学您好,没有盖的话,就说明它根据就没有用到这个贷款,那也参与分摊是不太合理的
2021-03-20 11:03:59
通常是在月末的时候,或者是项目完工的时候就转到开发成本。因为你开发成本下面它分项目核算的,那你直接确定一个分配标准,把这些间接费用分别转到各个项目的开发成本。
2022-01-05 12:01:35
你好,完工需要结转到开发产品核算的
2019-07-18 16:39:50
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邹老师 解答
2016-08-09 16:05
邹老师 解答
2016-08-09 19:08