送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-10 10:12

借:管理费用-工资-0.1  
借:应付职工薪酬 0.1

借:营业外支出 0.1
贷:应付职工薪酬0.1
是这样调吗老师,上个月已经做了计提

佳佳 追问

2016-08-10 10:49

老师在吗,还没回复我

邹老师 解答

2016-08-10 10:01

你好,多付的一分钱你可以计入营业外支出

邹老师 解答

2016-08-10 11:47

借;营业外支出  0.01  应付职工薪酬    贷;银行存款等科目

上传图片  
相关问题讨论
你好,多付的一分钱你可以计入营业外支出
2016-08-10 10:01:28
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-02 14:53:43
发票名称可开建筑劳务
2019-06-25 11:03:56
你好,发票内容可以是生活服务*保安服务
2019-12-18 09:46:23
您好,您原来的支出都计入到在建工程了吗,那就先计入借在建工程贷银行存款等,然后接固定资产贷在建工程
2019-07-29 22:03:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...