请问一下收到的奖励资金应该怎么做帐?
乖乖
于2016-08-10 17:25 发布 1059次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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挂往来,借:银行存款,贷:其他应付款
2019-06-17 10:43:21
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如果是要给到员工的话,通过其他应付款核算
2018-10-22 16:56:24
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借:银行存款 贷:库存商品 或主营业务成本 应交税费-进项税额转出
2017-01-12 05:47:24
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你好,借银行存款 贷营业外收入
2019-10-12 08:52:33
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借银行存款 贷其他应收款 借其他应收款 贷银行存款
2016-07-04 11:54:40
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