送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-11 08:45

可是我的固定资产分摊到了几个上 :比如 办公楼  生产厂区车间   门卫室  配电房    因为当时不知道还会退,所以当时记入了在建工程,分摊到了固定资产成本上。那如果做分录调整 :是不是借:其他应收款  贷:固定资产- 办公楼   生产厂区车间  门卫室  配电房?除了这个还有其它合理的处理的方法吗

手心的百合 追问

2016-08-11 08:51

那我需要全调,还是先一个固定资产调整呢?
还想请问我我们厂房已经建成,也有开税票,之后收的的标准厂房补贴,算入财政拨款的哪种类型呢?

邹老师 解答

2016-08-11 08:40

你好,本来应当计入其他应收款的
做调整分录  借;其他应收款   贷;固定资产
借;银行存款    贷;其他应收款

邹老师 解答

2016-08-11 08:49

你好,这个就是最简便的调整方法

邹老师 解答

2016-08-11 08:52

你好,就是做这个调整分录   借;其他应收款 贷;固定资产-明细
计入营业外收入-财政补助

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相关问题讨论
你好,本来应当计入其他应收款的 做调整分录 借;其他应收款 贷;固定资产 借;银行存款 贷;其他应收款
2016-08-11 08:40:48
按工程决算的金额确认固定资产,未支付的款挂应付账款
2024-08-16 10:31:56
您好,不可以在6月份开始折旧的,要在7月份开始折旧的。
2017-07-31 23:18:32
工程 竣工结算的资料,达到预定可使用状态的证明资料等
2019-11-14 22:16:22
你好。根据你竣工决算的相关资料转固定资产
2017-01-18 15:55:32
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