- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-11 08:45
可是我的固定资产分摊到了几个上 :比如 办公楼 生产厂区车间 门卫室 配电房 因为当时不知道还会退,所以当时记入了在建工程,分摊到了固定资产成本上。那如果做分录调整 :是不是借:其他应收款 贷:固定资产- 办公楼 生产厂区车间 门卫室 配电房?除了这个还有其它合理的处理的方法吗
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你好,本来应当计入其他应收款的
做调整分录 借;其他应收款 贷;固定资产
借;银行存款 贷;其他应收款
2016-08-11 08:40:48

按工程决算的金额确认固定资产,未支付的款挂应付账款
2024-08-16 10:31:56

您好,不可以在6月份开始折旧的,要在7月份开始折旧的。
2017-07-31 23:18:32

你好,转固时附上验工决算报告
2019-12-12 18:41:46

工程 竣工结算的资料,达到预定可使用状态的证明资料等
2019-11-14 22:16:22
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