- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2016-08-11 10:23
对于未开发票的收入怎么处理呢?直接收的现金,这个在外账里要报税的吗
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借管理费用开办费 贷其他应付款 老板
2016-08-11 10:14:49
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你好,同学
借,管理费用,开办费
贷,其他应付款
2022-01-25 10:29:57
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你好!垫付的时候,借XX费用 贷其他应付款老板
2018-05-11 14:02:17
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你帮公司垫付的开办费钱,暂时不用做凭证,等你报销时候就做: 借 管理费用-开办费 贷 银行存款/库存现金;
如果你报销了,公司还没有付款就 借 管理费用-开办费 贷 其他应付款-XX(你的名字),
等到公司付款时候 做 借 其他应付款-XX(你的名字) 贷 银行存款/库存现金
2016-09-04 16:49:38
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不需要分开呀,你可以借:长期待摊费用 贷:其他应付款员工 银行存款
2016-01-12 16:49:01
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李老师 解答
2016-08-11 10:14
李老师 解答
2016-08-11 10:29