老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
老师,您好,6月份购了一台二手车,之前会计做错分录,钱是借老板的,她做的分录:借:固定资产9万,贷 :库存现金9万7月份,我冲红掉分录:借固定资产 -9万 贷:库存现金-9万 借:固定资产9万 贷:其他应付款(老板)9万然后8月我一次折旧:借:管理费用 9万 贷:累计折旧 9万 对吗
答: 同学您好,是可以这样做的
支付员工垫支的管理费用,借其他应付款,贷库存现金,再借管理费用,贷库存现金吗
答: 您好!借管理费用 贷其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请教老师,公司员工聚餐分录,借管理费用―福利费 贷库存现金(或其他应付款)这样处理对不对
答: 你好, 分录 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或其他应付款) 需要通过应付职工薪酬核算
老师 我们租了一辆车,租期8个月,从11月开始,每月1000元,发票全部收到8000元,分录这样写对吗:借:管理费用-租赁费 1000,待摊费用 7000 贷:库存现金 1000,其他应付款7000
发现18年1月有一笔报销应该是 借 管理费用 贷 库存现金 写错了 写成了 借 其他应付款 贷 库存现金 这个怎么办?是去年的
公司的租赁费是经理用现金代垫的,做分录时是(1)借:库存现金 贷:其他应付款-XX (2)借:管理费用用-租赁费 贷:库存现金这么做对吗?还是合成一笔借:管理费用 贷:其他应付款XX就可以!
焕然 追问
2020-10-06 17:45
文老师 解答
2020-10-06 17:51
焕然 追问
2020-10-07 16:36
文老师 解答
2020-10-07 16:49