- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-10-10 17:05
未分配利润期末数=未分配利润年初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积+盈余公积弥补亏损 这个相等吗,还有就是年中建账也会不等这个,制造费用有期末数吗,这个需要结转了,这个损益科目没有做相反方向?
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未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损 这个相等吗,还有就是年中建账也会不等这个,制造费用有期末数吗,这个需要结转了,这个损益科目没有做相反方向?
2020-10-10 17:05:03
你好,这个要查一下凭证,看是错在哪里,
2021-04-08 16:51:56
你好,应该先通过作废,在通过整理凭证,才能真正删除凭证的。
2018-01-18 12:53:29
备用金余额在贷方的原因
2015-12-24 10:25:24
借方:资产、成本和费用增加;负债、所有者权益、收入减少。
贷方:负债、所有者权益、收入增加;资产、成本和费用减少。
这个就是这么规定的
2019-10-09 15:17:30
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