老师好,请问我们7月份时有张专票未抵扣直接当抵扣了入了帐,直接借:主营业务成本1万,应交税费-进项税额0.13万,贷:应付帐款1.13万。本期我再来抵扣这张专票时如何做分录呢?
张张
于2020-10-12 09:58 发布 1031次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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软件中用负数或者用红字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
企业发生相关成本费用允许抵减销售额的账务处理,按照现行的增值税制度规定企业发生相关成本费用时扣减销售额,发生成本费用时,按应付或者实际支付的金额,借:主营成本,贷应付账款等科目,等收到发票时,按照允许抵扣的税额,借:应交税费—销项税额抵减,贷:主营业务成本
2019-12-17 21:20:12
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
您好
请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03
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