送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-10-12 14:22

你好,差额部分今后需要补付吗?

333882 追问

2020-10-12 14:46

需要老师。。。

邹老师 解答

2020-10-12 14:52

你好,那账务处理是
借:原材料等科目
贷:银行存款
应付账款

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相关问题讨论
你好,差额部分今后需要补付吗?
2020-10-12 14:22:06
按实际付款入账。最好是让对方开红字差额的发票。
2019-07-02 11:24:30
你好,少了多付的计入预付 多了未付的计入应付
2017-07-21 11:03:56
多收到的发票是要支付货款的。
2019-06-01 12:40:03
按发票做账就是,未付款的做到应付账款
2018-11-01 15:45:19
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