老师 您好 1:7月份收款,8月份开发票,如何做分录. 2:8月份收款和同时开发票如何做分录。 3:7月份付款,8月收到发票,如何做分录 4:8月份分别付了两次款,8月共开在一张发票上,但是9月认证的发票。如何做分录。
Mandy
于2020-10-13 10:33 发布 974次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-10-13 10:51
你好 你这个是几笔业务发生来处理分录吗?
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你好 你这个是几笔业务发生来处理分录吗?
2020-10-13 10:51:37

借应交税费未交增值税
贷进项
2019-06-21 06:38:13

你好,可以的
借;固定资产 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;银行存款
认证抵扣借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待抵扣进项税额)
2017-08-29 08:48:18

借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款
2017-01-16 15:29:49

同学 你好
已付款项,票已收,未认证发票
借:费用 材料等
应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
贷:银行存款
2018-11-10 17:19:51
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Mandy 追问
2020-10-13 11:05
meizi老师 解答
2020-10-13 11:21