可是好像不是连在一起用的,我现在不懂的是,收到款项,在销售模块里做一个收款单,然后再拿这张单据去总账模块中去做会计分录来冲销应收账款?
Rose
于2016-08-15 21:28 发布 806次浏览
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晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-08-15 21:34
你好!如果不是连用就必须去不同的模块儿做凭证
相关问题讨论
你好!如果不是连用就必须去不同的模块儿做凭证
2016-08-15 21:34:25
可以的,账务处理也是对的
2018-09-03 15:10:55
应收账款-甲
让甲出一个委托他总部付款的证明
2020-02-06 13:58:37
借:应收账款
贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额)等
2018-09-12 11:09:00
你好,是做这个分录
借;其他应收款 贷;应收账款
2017-08-07 13:34:18
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