送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-16 12:27

老师 收到定金 借 银行存款 20000 贷 预收账款 20000 开出发票时候 借 预收账款 9000  贷 主营业务收入 8737.86 应交税金-应交增值税 262.14  我剩余的那11000的预收账款 怎么处理?比如说 付车费了 付餐费了 可是没有发票啊?

晓海老师 解答

2016-08-16 12:05

你好!预收在预收账款科目下核算,按发票确认收入

晓海老师 解答

2016-08-16 12:51

你好!没有发票,按退款处理

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相关问题讨论
你好,同学。 你开发票正常确认为收入处理的 借 应收账款等等 贷 主营业务收入 应交税费 增值税
2020-04-28 09:31:25
你好!预收在预收账款科目下核算,按发票确认收入
2016-08-16 12:05:45
你好,嗯嗯,对方的话,直接借主营业务成本,待银行存款
2020-01-07 11:04:12
你好,这个是你单位支付的培训费?还是取得的培训费收入?
2018-10-21 19:25:03
你好,没有什么本质区别的 
2021-09-26 17:12:36
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