老师请教一下,支付给下面居间商的返佣费之前走的是账外, 没有做过成本这一块,现在从账上走,想做到成本里要怎么做分录呀?月底是不是还要结转一次成本呀?
珍惜
于2016-08-16 13:32 发布 875次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-08-16 14:34
外账的,是直接做到费用里吗?不用做到成本吗?
相关问题讨论
你好!外账还是内账,发票怎么开的?如果做外账需要结转到费用不是成本
2016-08-16 13:47:05
您好,这部分属于上年成本,需要通过以前年度损益调整科目,分录如下:先冲销估计借:应付账款10,贷:以前年度损益调整10,再按发票入账 借:以前年度损益调整9贷:应付账款9
2021-10-23 22:51:29
同学你好
借银行
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷银行存款等科目
2020-11-18 10:18:05
你好
借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-07-28 18:07:27
您好
可以先计入原材料科目 然后领用计入成本 根据领用的数量对应结转
借;原材料
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
借;劳务成本
贷:原材料
借:主营业务成本
贷:劳务成本
2020-02-07 15:52:43
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珍惜 追问
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晓海老师 解答
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