请教一下 如果我们进设备10万,我司已经给对方支付5万,对方把10万发票开过来了,但是设备还没有到全,我们也还没有开始使用,这个我要怎么做账
巴豆
于2020-10-15 09:17 发布 1696次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-10-15 09:18
您好,借固定资产10贷银行存款5应付账款~暂估5
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您好,借固定资产10贷银行存款5应付账款~暂估5
2020-10-15 09:18:29
你好,计入长期待摊费用
2019-07-11 15:38:55
你好,计入管理费用——办公费就可以。
借:管理费用
借:应交税费——应增(进)
贷:银行存款等
2020-04-19 13:01:23
你好,借固定资产贷,其他应付款
2020-07-01 17:24:31
借:固定资产
增值税-进项
贷:应付账款
2025-01-02 16:23:54
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