送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-10-15 09:18

您好,借固定资产10贷银行存款5应付账款~暂估5

巴豆 追问

2020-10-15 09:21

 可是设备都还没到全哦

巴豆 追问

2020-10-15 09:22

那我就以发票来确认入账就可以是吗

小林老师 解答

2020-10-15 09:23

您好,借固定资产(实际收到部分),贷应付账款~暂估。借应付账款5贷银行存款5。贷应付账款~暂估-10,贷应付账款10。

巴豆 追问

2020-10-15 09:30

借:在途物资 10  贷:银行存款5   应付账款5      等实际收到固定资产时:             借:固定资产10  贷:在途物资10.。。。    这样可以吗老师,我个人认为货还没有收到,不能用固定资产,是不是我理解不对

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相关问题讨论
您好,借固定资产10贷银行存款5应付账款~暂估5
2020-10-15 09:18:29
你好,计入长期待摊费用
2019-07-11 15:38:55
你好,计入管理费用——办公费就可以。 借:管理费用 借:应交税费——应增(进) 贷:银行存款等
2020-04-19 13:01:23
你好,借固定资产贷,其他应付款
2020-07-01 17:24:31
借:固定资产 增值税-进项 贷:应付账款
2025-01-02 16:23:54
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