送心意

李老师

职称中级会计师

2016-08-18 14:31

我知道红冲,但是怎么做分录呢?
之前是借管理费用 贷银存

现在是不是借应交税费--进项 
         贷管理费用 负数?

大头 追问

2016-08-18 15:23

你的意思是先把之前一张凭证红冲了,然后再做一份对吗?

那我直接按我的方式来做可以吗

李老师 解答

2016-08-18 14:20

有张进项增值专票在没有认证的时候做的管理费用,   那你要红字冲减之前的分录

李老师 解答

2016-08-18 14:34

红冲完  借管理费用 应交税费应缴增值税进项 贷银行

李老师 解答

2016-08-18 15:34

是的

上传图片  
相关问题讨论
你好 样稿都是正数 是吧?
2019-11-09 11:03:25
你好,这个需要进项转出的。
2023-06-25 15:51:59
您好,同学,月底费用就要结转到本年利润里面
2021-10-03 13:38:16
你好,不需要做进项税额转出的
2017-05-03 09:41:47
同学你好 进项转出直接做贷进项转出
2021-09-14 15:50:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...