送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-06-22 06:33

做福利费的时候,借:管理费用-福利费  贷:应付职工薪酬-福利费  借:应付职工薪酬-福利费  贷:现金

东老师 解答

2021-06-22 06:33

做福利费的时候,借:管理费用-福利费 应交税费应交增值税进项税额贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金

东老师 解答

2021-06-22 06:34

转出的时候  借:管理费用-福利费  贷:应交税费应交增值税进项税额转出

蔡菜 追问

2021-06-22 06:42

老师,那进项税  和进项税额转出没有平啊!进项税在借方  进项税转出在贷方,那这个改怎么处理?

东老师 解答

2021-06-22 06:45

这个不需要平的,进项税额转出相当于就是把进项税额减少了。

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相关问题讨论
你好 样稿都是正数 是吧?
2019-11-09 11:03:25
你好,这个需要进项转出的。
2023-06-25 15:51:59
您好,同学,月底费用就要结转到本年利润里面
2021-10-03 13:38:16
你好,不需要做进项税额转出的
2017-05-03 09:41:47
同学你好 进项转出直接做贷进项转出
2021-09-14 15:50:21
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