老师,我就是想问一下管理费用中的福利费 开的是专用发票,不是都要做进项税额转出,您能不能把完整地计提福利费的和转出福利费的会计分录写一下,完整一点的?
蔡菜
于2021-06-22 06:30 发布 874次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-06-22 06:33
做福利费的时候,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
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你好 样稿都是正数 是吧?
2019-11-09 11:03:25
你好,这个需要进项转出的。
2023-06-25 15:51:59
您好,同学,月底费用就要结转到本年利润里面
2021-10-03 13:38:16
你好,不需要做进项税额转出的
2017-05-03 09:41:47
同学你好
进项转出直接做贷进项转出
2021-09-14 15:50:21
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