我公司是个经销商,从甲方购设备销售给乙方,如果购进设备20万,安装费2万,销售给乙方设备价30万,安装费3万,都是含税价,乙方分期付款给我公司,第一次付款15万,我公司给乙方开15万增值税普票,会计分录怎么做,怎样计算销售成本?
A.A.陈老师
于2016-08-18 14:22 发布 1176次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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可以先按收入的15万确认收入,成本也结转一半先,最后再确认剩下部分。借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费~销项,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品
2016-08-18 14:40:59

你好
借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
借:固定资产,贷:在建工程
2022-05-05 16:45:35

你好
购进,借;在建工程 200000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)26000, 贷;银行存款226000
支付安装费,借;在建工程 40000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)5200, 贷;银行存款45200
完工,借;固定资产240000,贷;在建工程240000
2020-06-06 15:28:29

你好
借:固定资产 800000 %2B1500元
借:应交税费-增值税进项税额 104000 元
贷:银行存款 904000 %2B1500元
2023-11-25 13:10:56

你好,不含税买价=904000/1.13=800000(这里没有包括包装费和运杂费),可以抵扣的增值税=904000/1.13*13%=104000
分录是
借;固定资产,
应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:银行存款等科目
2023-03-19 16:52:05
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