送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-10-19 12:13

你好,是的,是这样处理的 

芳草 追问

2020-10-19 12:24

老师,为什么利润表和科目余额表的数据不一样呢,正好差560

邹老师 解答

2020-10-19 13:00

你好,你是指利润表什么数据与科目余额表的什么数据相差560呢?

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相关问题讨论
你好,是的,直接抵减的话是可以的。
2021-11-28 11:47:35
你好 借管理费用办公费 贷银行 需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数
2021-11-28 11:50:08
你好,借应交税费-未交增值税 贷银行存款 是这样做分录
2018-01-25 10:59:31
您好,一般纳税人公司缴纳上个月增值税784元。分录是借:应交税费-未交增值税784 贷:银行存款784。
2019-05-31 23:47:45
您好,对的,就是这个分录的
2022-05-24 09:57:47
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